派瑞股份内控审计报告带强调事项,积极整改应对调查风险

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2026年4月27日,派瑞股份发布董事会关于2025年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明。

信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构,对公司内控有效性审计后出具带强调事项段无保留意见报告。强调事项包括:2024年度公司一笔销售合同部分产品收入延期确认,已追溯调整,2025年按整改措施执行并披露内控情况;2025年12月26日公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案,调查尚在进行,结果不确定。但不影响对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性的审计意见。

公司董事会和审计委员会认为报告客观真实,不影响内控有效性。审计委员会将督促加强内控管理。

公司已采取整改措施,如加强人员培训、梳理业务流程、完善《内部控制手册》等。同时,将配合调查并及时披露进展,最大程度消除影响,董事会提醒投资者注意风险。

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