2026年04月28日,苏州鼎佳精密科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了鼎佳精密2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鼎佳精密董事会的责任。注册会计师的责任是发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,鼎佳精密于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
鼎佳精密2025年财务报告内部控制有效,彰显企业内控实力
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