2026年4月28日,精研科技发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及16家下属单位,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%。主要业务和事项包括法人治理结构、财务管理制度等,重点关注高风险领域。公司已建立完善的内部控制制度与体系。
在各业务方面,法人治理结构合理健全,企业文化积极培育,财务、采购、销售等管理制度完善,质量与安环管理到位,通过多项体系认证,资产管理规范,关联交易、内部审计、信息系统等方面也有相应有效措施。
公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。未来,公司将继续强化内控建设,促进健康可持续发展。