2026年04月29日,博敏电子发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,立信中联会计师事务所审计了博敏电子2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险。审计认为,博敏电子于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
博敏电子2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供可靠保障
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