骏亚科技修订内部审计制度,强化审计工作保障投资者权益

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2026年04月29日,骏亚科技发布内部审计制度(2026年4月修订)公告。该制度旨在加强和规范公司内部审计工作,适用于公司及下属分、子公司、控股公司。内部审计是对公司及相关参股公司的内部控制、财务信息等进行监督评价。

公司在审计委员会下设审计部,独立开展工作,对董事会负责。审计部应保持独立性,配备不少于3人的专职人员。内部审计人员需具备专业知识和业务能力,定期参加培训。

审计委员会负责指导、监督及评估内部审计,审计部履行多项职责,包括检查内部控制制度、审计会计资料、协助反舞弊等。内部审计工作范围广泛,包括制定计划、监督内部控制等。

内部审计工作流程明确,以特定事项相关内部控制制度为检查重点,发现缺陷督促整改。信息披露方面,需形成内部控制评价报告并披露。审计档案需妥善管理,保管期限至少10年。

公司对内部审计人员进行考核,表现优秀者给予奖励,违规者进行处罚。制度未尽事宜按相关规定执行,自董事会审议通过后施行。

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