2026年04月29日,永杉锂业发布《关于续聘公司2026年度外部审计机构的公告》。
公告显示,拟续聘的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。大华所成立于2012年2月9日,截至2024年12月31日,有合伙人150人,注册会计师887人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404名。2024年业务收入210,734.12万元,其中审计业务收入189,880.76万元,证券业务收入80,472.37万元。2024年度上市公司审计客户112家,与永杉锂业同行业上市公司审计客户2家。
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超7亿元,职业保险购买符合规定。近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件不影响其正常经营。近三年,大华所受刑事处罚0次、行政处罚6次等;41名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚5次等。
项目合伙人赵金、签字注册会计师申翌君、项目质量控制负责人于翠畅相关信息明确。赵金近三年受行政监管措施,但已完成整改,不影响承接业务。相关人员不存在违反独立性要求的情形。2025年度会计审计费用120万元,内控审计费用60万元,公司提请股东会授权董事会确定2026年度费用。
公司审计委员会认为大华所具备审计服务独立性等,建议续聘。公司第六届董事会第二次会议已审议通过续聘议案,该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。