汇创达评估致同所2025年履职情况,认可其合规独立尽责

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2026年04月29日,汇创达发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

公司聘请致同所作为2025年度年报及内部控制审计机构。致同所工商登记成立于2011年12月22日,组织形式为特殊普通合伙,截至2025年末从业人员近六千。2024年度业务收入26.14亿元,审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,2024年末职业风险基金1,877.29万元。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次等。

项目合伙人蒋晓明、签字注册会计师黄浩华、项目质量控制复核人彭云峰近三年履职情况良好,仅蒋晓明在2025年7月31日因长亮科技2023年年报审计项目受深圳证监局行政监管措施。致同所及相关人员不存在影响独立性情形。2025年度审计费用131万元,较上一期增长4.8%。

致同所对公司2025年度财务报表及内部控制有效性进行审计,出具标准无保留意见审计报告,并就相关事项与公司管理层沟通。审计委员会对致同所专业资质等进行核查评价,沟通审计事项,确定工作计划,了解进展。认为致同所表现良好,按时完成审计工作,审计报告客观完整。

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