狄耐克2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年04月30日,狄耐克发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,容诚会计师事务所审计了狄耐克公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。狄耐克公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计后认为,狄耐克公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,审计报告也指出,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。

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