中光学2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年04月30日,中光学集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

按照企业内部控制规范体系规定,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制、评价有效性并披露报告,审计与风险管理委员会监督,经理层组织日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素。

评价范围方面,纳入所有全资及控股子公司,资产和营收占比均达100%,业务涵盖资金、人力等管理,高风险领域包括销售、存货等管理。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,董事会确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

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