2026年04月30日,长虹能源发布2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
天健会计师事务所2011年7月18日成立,组织形式为特殊普通合伙,2025年末合伙人250人,注册会计师2363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2025年度业务收入29.88亿元,审计业务收入26.01亿元,证券业务收入15.47亿元,上市公司年报审计项目756家,收费7.35亿元,涉及多行业。
长虹能源于2025年经审计委员会、董事会、监事会及股东会审议,续聘天健为2025年度审计机构。天健对公司2025年财务报告和内部控制审计并出具标准无保留意见审计报告,还对非经营性资金占用等核查并出具鉴证报告或专项说明,且在审计中与公司管理层就多项内容沟通。
审计委员会核查天健基本情况等,认为其具备审计资质和能力。审前与注册会计师沟通审计范围等事项,审计期间充分交流,掌握审计进度和内控情况。
审计委员会认为天健严格遵守规定,履职尽责,按时完成审计工作,审计行为规范,报告客观完整。