南极光审计委员会肯定信永中和2025年度履职,提议续聘2026年审计机构

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2026年05月01日,南极光发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

2025年年审会计师事务所为信永中和,成立于2012年3月2日,是特殊普通合伙企业。截至2025年12月31日,有合伙人257人,注册会计师1799人。2024年度业务收入40.54亿元,审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元,上市公司年报审计项目383家。公司于2025年经相关会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构。

信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制有效性等进行审计并出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见报告。审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通。

审计委员会对信永中和审计服务经验及能力审查,提议续聘。与审计人员沟通预审情况,提出意见建议。2026年4月28日会议审议多项议案并同意提交董事会。

总体而言,审计委员会认为信永中和审计公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成审计工作,报告能反映公司财务状况和经营成果。

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