智动力2025年度内控有效,多领域发力构建可持续业务体系

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2026年05月02日,智动力发布2025年度内部控制自我评价报告。

董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,认为公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。

公司建立了完整有效的内部控制管理体系,评价范围涵盖上市主体及主要子公司,资产总额和营业收入占比超80%,主要业务和事项包括发展战略、组织架构等,重点关注销售及收款等高风险领域。

在发展战略上,全球智能终端与新材料行业发展向好,公司坚持“稳固基本盘、发力新赛道、材料筑壁垒、全球拓空间”战略,深耕主业、布局新赛道、强化新材料支撑、推进全球化与智能制造。

公司在组织架构、企业文化、内部审计、财务管理等多方面建立了相应制度和机制。同时,明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在重大和重要缺陷,对一般缺陷制定了整改措施。

公司建立的内部控制体系符合法规和实际需求,能有效防范和控制风险,后续将持续实施内部审计,确保准确反映内控实际情况。

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