2026年05月03日,GQY视讯发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,公司董事会对建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并披露报告负责。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。
评价结论显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效财务报告内部控制。不过,非财务报告内部控制存在重大和重要缺陷。重大缺陷为2025年9月收购深圳市泰亨光电科技有限公司70%股权时,未经董事会审议且未及时披露信息;重要缺陷是2026年3月子公司中瀚嘉威少数股东品颂教育撤资,付款决议违反规定且审批流程不合规。
评价范围涵盖公司及多家子公司,涉及治理结构、战略与投资等多方面业务和事项,以及经营、财务等风险领域。公司还明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。针对发现的非财务报告内部控制缺陷,公司已进行自查并整改,将采取加大培训力度、完善制度、强化监督等措施,保障公司合规经营。