海目星2025年度内控有效,2026年将深化体系建设促发展

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2026年05月03日,海目星激光科技集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及下属子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理、采购、销售等多方面,重点关注采购、销售等多个高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并分别制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定标准。

报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,日常运行中的一般缺陷风险可控。2026年,公司将持续深化内控体系建设,聚焦薄弱环节精准施策,推动内控从基础合规向价值创造转型升级,深入开展专项审计与有效性检查评价,规范制度执行,强化监督闭环,确保运行有效,为战略决策与可持续发展提供有力支撑。

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