厦门钨业制定年报审计工作规程,强化信息披露监督

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2026年02月10日,厦门钨业发布董事会审计委员会年报工作规程公告。该规程旨在完善公司治理机制,加强内部控制,提高信息披露质量。审计委员会应积极介入年报编制和披露工作,按要求履行职责。需与会计师事务所协商审计时间安排,督促按时提交报告。财务管理中心完成报表初稿后提交审计委员会审阅,审计委员会加强与注册会计师沟通。年度结束后,管理层和内审部门分别汇报经营和内审情况。审计报告完成后,审计委员会表决形成决议提交董事会审核。规程还对改聘、续聘会计师事务所作出规定,如原则上年报审计期间不得改聘,确需改聘要约见双方并评价等。此外,审计委员会委员负有保密义务,相关部门负责协调沟通。规程自董事会审议通过后生效。

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