德赛西威2025年度内控有效,财务与非财务报告无重大缺陷

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2026年03月06日,德赛西威发布《中信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年度内控评价工作报告的核查意见》。

中信证券作为德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人,对其2025年度募集内部控制自我评价报告进行核查。报告指出,建立健全和实施内部控制是公司董事会的重任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响内控有效性评价结论的因素。

内控评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司,重点关注宏观经济风险等多个高风险领域,纳入组织架构、内部审计等主要业务环节和事项。公司采取职责分离、授权审批等风险控制措施,在组织架构、内部审计等重点高风险业务领域也有相应管理举措。

公司依据相关规定确定内控缺陷认定标准,报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。容诚会计师事务所认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐人认为,公司2025年度现行内部控制制度合规,保持了有效的财务报告内部控制,不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷,内控评价报告较公允反映情况。

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