2026年03月10日,博力威发布2025年度内部控制评价报告。
公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及旗下多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括销售、采购、固定资产管理等,重点关注高风险领域。公司依据相关规范开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。
报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要缺陷,一般缺陷已整改。2026年,公司将按相关制度和指引,结合经营需求,完善内控制度,优化环境,规范执行,强化监督检查。