工业富联2025年度内控有效,2026年将强化完善与执行

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2026年3月11日,工业富联发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖众多单位,资产总额占比82.47%,营业收入合计占比88.58%,主要业务和事项包括组织架构、资金管理等,重点关注采购、销售等多个高风险领域。公司依据相关规定开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,日常运行中的一般缺陷可通过监督机制有效控制。2025年度公司内部控制运行有效,主要业务流程制度流程符合要求且得到执行。2026年,公司将强化内部控制的完善及执行,检讨更新制度程序和工作指引,安排责任单位整改问题。

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