恒铭达2025年度内控有效,多维度保障经营稳健发展

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2026年3月21日,恒铭达发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据《企业内部控制基本规范》等规定,结合自身制度和办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;同时,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖苏州恒铭达电子科技股份有限公司等多家子公司,资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。主要业务和事项包括控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等。其中,控制环境涉及治理结构、人力资源政策、诚信道德观念等多方面;公司还建立了系统化风险评估机制和强大信息系统。

公司依据企业内部控制规范体系及内部相关文件开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,公司不存在需说明的其他内部控制相关重大事项。

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