2026年03月24日,宁波拓普集团股份有限公司发布《内部控制审计报告(2025年度)》。按照相关要求,立信会计师事务所审计了拓普集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是拓普集团董事会的责任,而事务所的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,拓普集团于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
拓普集团2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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