2026年3月24日,深圳市鼎阳科技股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。
按照相关要求,致同会计师事务所审计了鼎阳科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鼎阳科技董事会的责任,而会计师事务所的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,可能无法防止和发现错报,且情况变化可能使内部控制不恰当,根据审计结果推测未来有效性存在一定风险。不过,审计意见认为,鼎阳科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。