2026年3月26日,智明达发布2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明公告。信永中和会计师事务所按照中国注册会计师审计准则审计了智明达2025年度财务报表,包括2025年12月1日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表等,并于2026年3月25日出具了无保留意见的审计报告。
根据相关要求,智明达编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。信永中和对汇总表所载资料与审计时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行核对,未发现重大不一致。该汇总表显示,现控股股东、前控股股东、其他关联方及其附属企业等均无资金占用情况,各关联方资金往来也无异常。