有研硅2025年内部控制有效,2026年将深化内控体系建设

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2026年03月27日,有研硅发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,按照相关规定,董事会有责任建立、实施和评价内部控制。公司内控目标是保证经营合法合规等,但内控有固有局限。评价结论方面,基准日公司无财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效;未发现非财务报告内控重大缺陷;评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素;内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖母公司及子公司山东有研半导体材料有限公司,资产总额占比99.57%,营业收入占比99.19%,主要业务和事项包括组织架构、资金活动等,重点关注采购、销售和研发等高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内控缺陷的定量与定性认定标准。报告期内,财务与非财务报告内控均无重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司修订完善内控相关制度,内控体系运行良好。2026年度,公司将结合实际情况,强化内控意识,继续评估和完善内控,深化内控体系建设,提升管理水平,防范风险,保障股东权益和公司长远发展。

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