2026年3月27日,云意电气发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告指出,公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,以风险导向为原则优化内控体系。截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
评价范围涵盖公司及众多子公司、孙公司,主要业务和事项包括控制环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、对控制的监督等。公司制定了详细的内部控制缺陷认定标准,区分财务报告和非财务报告内部控制。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。公司现有内部会计控制制度能适应管理要求,为相关目标提供合理保证。