锐捷网络2025年度内控有效,2026年将进一步完善制度促发展

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2026年3月27日,中信证券股份有限公司发布关于锐捷网络股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。根据锐捷网络财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素。2026年度,公司将进一步完善内部控制制度。

公司内控评价范围包括公司及下属子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,业务涵盖组织架构、发展战略等多方面。公司依据相关规定开展内控评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。保荐人通过多种方式对锐捷网络内部控制制度进行核查,认为其2025年度内部控制制度执行情况良好,现有制度符合规范要求,自评报告真实客观。

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