西典新能2025年度内控有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

来源:爱集微 #西典新能# #内控评价# #内部控制#
441

2026年3月28日,西典新能发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范体系,结合自身制度和评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司本部及各子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注全面预算管理等多个高风险领域。

公司依据相关制度开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定均区分定量和定性标准。报告期内,公司财务报告和非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。此外,上一年度内部控制缺陷整改情况、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向、其他重大事项说明均不适用。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #西典新能# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...