2026年3月30日,广日股份发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了广日股份2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广日股份依据企业内部控制规范体系及公司制度开展评价工作。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为97.79%,营业收入合计占比99.97%。评价确定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准,且与以前年度保持一致。
报告期内,公司未发现财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷;非财务报告内部控制发现4项一般缺陷,主要是员工福利制度、信息系统管理制度等个别条款未及时更新。公司已明确整改责任部门/企业,要求在2026年内完善相关制度,总部审计部将跟踪督办。