2026年03月31日,三友联众集团股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,天健会计师事务所审计了三友联众公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三友联众公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性和一定风险。审计意见认为,三友联众公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三友联众2025年末财务报告内部控制有效,为投资决策提供有力支撑
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