2026年03月31日,博俊科技发布内部控制审计报告。容诚会计师事务所按照相关要求审计了博俊科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是博俊科技董事会的责任;注册会计师负责在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时提到内部控制有固有局限性。审计意见认为,博俊科技于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
博俊科技2025年财务报告内部控制获有效认定
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