南大光电2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,持续完善内控促发展

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2026年4月9日,南大光电发布内部控制审计报告及2025年度内部控制自我评价报告。中审亚太会计师事务所认为,南大光电于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自我评价报告显示,公司在内部控制评价中,综合考虑业务特点,确定了评价范围,涵盖公司及子公司,涉及组织机构、发展战略等多项业务和事项。在组织机构上,建立了完善的治理结构和专门委员会;发展战略方面,董事会决策并监督,提升核心竞争力。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。公司将继续完善内部控制制度,规范执行并强化监督检查。

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