精智达审计委员会肯定大华所2025年度履职,严格监督保障审计质量

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2026年4月11日,精智达发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。

2025年年审会计师事务所为大华所,其成立于1985年,2012年转制为特殊普通合伙。截至2025年12月31日有合伙人134人,注册会计师815人。2024年度业务总收入21.07亿元、审计业务收入18.98亿元、证券业务收入8.05亿元。公司于2025年12月经相关会议及股东会审议通过续聘大华所为2025年度审计机构。

大华所对公司2025年度财务报告、内部控制有效性审计,对募集资金等情况核查并出具专项报告。认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况等,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通。

审计委员会对大华所执业情况充分了解核查,认为其具备资质和能力,2025年12月同意续聘并提交董事会审议。通过线上线下结合与注册会计师沟通审计工作,提出意见建议。2026年4月8日会议审议通过公司2025年年度报告等议案并同意提交董事会审议。

审计委员会认为大华所在审计及监督工作中发挥重要作用,坚持公允客观独立审计,表现良好,按时完成工作,审计报告客观完整清晰及时。

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