2026年04月18日,聚飞光电发布截止2025年12月31日内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是聚飞光电董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见表明,聚飞光电于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
聚飞光电2025年财务报告内控有效,彰显企业管控实力
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