2026年04月18日,恒烁半导体(合肥)股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,容诚会计师事务所审计了恒烁股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,注册会计师在审计后对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。审计认为,恒烁股份于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
恒烁股份2025年财务报告内部控制获有效认定
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