2026年04月18日,ST东尼发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关要求,公证天业会计师事务所审计了ST东尼2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是ST东尼董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,ST东尼于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
ST东尼2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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