海兴电力董事会审计委员会2025年履职良好,提议续聘审计机构

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2026年4月21日,海兴电力发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

报告期内,审计委员会由独立董事胡国柳、张文亮及董事王素霞组成,胡国柳任召集人。共召开6次会议,审议通过多项议案,包括聘任财务负责人、各期报告、修订制度及审计计划等。

履职方面,监督评估安永华明审计工作,认为其能满足2025年审计要求,提议续聘为2026年财务和内控审计机构;督导内控和内审工作,认为公司内控完善有效;审阅财务报告,确认其真实准确;审核关联交易,认为合理且未损害股东权益;承接监事会职能,履行对财务、内控及人员履职的监督职责。

2025年审计委员会履职良好,2026年将继续审慎履职,加强沟通,强化监督。

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