2026年04月21日,同宇新材发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则要求,容诚会计师事务所审计了同宇新材2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,同宇新材于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同宇新材2025年财务报告内部控制被认定有效
来源:爱集微
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