至纯科技2025年财务报告内部控制有效,已整改前期内控缺陷

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2026年05月03日,至纯科技发布内部控制审计报告。按照相关要求,中汇会计师事务所审计了至纯科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是至纯科技董事会的责任;注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,至纯科技于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此外,报告强调至纯科技以前年度存在金融负债、投资性房地产科目分类以及应收账款与合同负债科目列报等事项不规范,导致会计处理不准确,表明财务报表编制的内部控制存在重大缺陷。不过,该公司已对相关缺陷进行整改,包括更正前期差错及完善核算管理办法,此情况不影响已发表的审计意见。

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