精锻科技2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,保障经营稳健

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2026年04月21日,精锻科技发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司主要单位、业务和事项及高风险领域,包括组织架构、发展战略、人力资源等。公司在各方面完善制度与管理,如组织架构上优化治理与机构设置,发展战略有效落地,人力资源管理体系持续完善等。同时,公司还明确了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大和重要缺陷。

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