2026年4月22日,易德龙发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖苏州易德龙科技股份有限公司、易路宝国际有限公司、EAH Singapore Pte Ltd.等主要单位,资产总额占比85.90%,营业收入合计占比98.65%。主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注采购、销售等领域。
公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,分别制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。
2025年公司内部控制总体运行良好,制度设计合理、运行有效。2026年公司将进一步完善内部控制制度,梳理优化业务流程,提升风险管理水平,加强内部审计力度,确保内控体系有效运行。