慧为智能2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供可靠保障

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2026年04月23日,慧为智能发布内部控制审计报告。按照相关要求,政旦志远(深圳)会计师事务所审计了慧为智能2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计认为,慧为智能于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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