龙腾光电2025年度财务与非财务报告内控均有效,2026年将强化内控管理

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2026年4月24日,龙腾光电发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。按照相关要求,审计了龙腾光电2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为其在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制。

公司内部控制评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

公司依据相关规定和内控制度开展内部控制评价工作,确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,且与以前年度保持一致。报告期内,公司在财务报告和非财务报告方面均未发现重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。

2026年公司将继续根据相关要求,在日常经营管理中强化内控意识,加强内控管理水平,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

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