20226年04月27日,生益科技发布董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告。
审计委员会对华兴及项目人员的专业资质等进行严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。
2025年,华兴按约定对公司财务报告及内部控制有效性审计,核查相关资金往来并出具专项报告。认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告,且在审计中与公司充分沟通。
审计委员会在审前与负责人沟通,确保工作安排合理;审计期间充分沟通,解决问题并督促按时提交报告;取得报告后对报表表决,确保真实准确完整并提交董事会审议。
审计委员会认为自身忠实履职,华兴在审计中坚持公允客观,表现良好,按时完成工作,审计行为规范,报告客观清晰。