2026年04月29日,深圳英集芯科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,容诚会计师事务所审计了英集芯公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性;注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计意见认为,英集芯公司于2025年12月31日按相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
英集芯2025年财务报告内部控制被审计为有效
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