ST云动披露2025年度会计师事务所履职及审计委员会监督情况,连续四年亏损存经营风险

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2026年04月29日,ST云动发布《2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

2025年,公司续聘中兴华所为财务及内部控制审计机构,审计费用150万元。中兴华所2025年末合伙人212人、注册会计师1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人。2024年度经审计业务收入203,338.19万元,审计业务收入154,719.65万元,证券业务收入33,220.05万元,上市公司年报审计169家。

经审计,中兴华所认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量,但因公司连续四年亏损,出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司董事会表示理解和将督促提升持续经营能力。公司财务报告内部控制有效,中兴华所出具标准无保留意见的内部控制审计报告。审计过程中,中兴华所与公司管理层和治理层充分沟通。

审计委员会严格核查中兴华所资质等,2025年4月24日同意聘任其为2025年度审计机构。2026年1月19日和4月8日,审计委员会与审计人员沟通,提出意见和建议。4月21日,审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案并提交董事会。

总体而言,审计委员会切实履行监督职责,认为中兴华所审计表现良好。

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