华峰测控董事会审计委员会汇报大信2025年度履职监督情况,肯定审计工作

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2026年05月01日,华峰测控发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

2025年年审会计师事务所大信成立于1985年,2012年转制,总部在北京,全国有33家分支机构,在香港设分所,发起大信国际会计网络。截至2025年12月31日,从业人员3914人,合伙人182人,注册会计师1053人,超500人签署过证券服务业务审计报告。2024年度业务收入15.75亿元,为超10000家公司服务,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元,2024年上市公司年报审计客户221家,本公司同行业上市公司审计客户146家。公司于2025年3月12日召开第三届董事会第九次会议,4月3日召开2024年年度股东大会,审议通过续聘大信为2025年度审计机构。

大信对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计,核查相关情况并出具专项报告。审计中就多项内容与公司沟通,审计小组人员胜任工作。大信认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。

审计委员会在选聘时核查大信资质等,2025年3月7日会议同意聘任。2025年12月26日沟通审计范围等事项,2026年4月8日进行审后沟通,4月17日会议审议通过相关报告并提交董事会。

审计委员会认为自身履行监督职责,推动公司规范治理,大信审计工作公允客观、规范有序,报告客观完整清晰及时。

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