锦富技术2025年度内控有效,多举措优化管理体系

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2026年05月02日,锦富技术发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据相关规范及自身制度,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的83.26%,营业收入合计占96.17%,业务涵盖组织架构、战略管理等多方面。

公司制定了内控缺陷认定标准,分财务与非财务报告相关缺陷,按影响程度分重大、重要和一般缺陷。在缺陷改善方面,优化建设项目管理机制,实现全流程成本痕迹管理等;优化反舞弊机制,设立常设机构,加强关键岗位人员管理。

评价结论表明,报告期内公司在重大方面保持有效控制,不存在重大或重要缺陷,且期间未发生影响评价结论的重大内控事项。公司将持续内部审计监督职能,完善内控体系建设。

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