振华风光2025年度内控有效,2026年将深化体系建设

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2026年05月03日,振华风光发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内控目标是合理保证经营管理合法合规等,但内部控制存在固有局限性。

评价结论显示,在2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖贵州振华风光半导体股份有限公司和子公司成都环宇芯科技有限公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务包括人力资源、资产管理等,重点关注存货及应收账款业务管理。

公司依据相关规范和自身制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司修订完善内部控制制度,内控体系运行良好。2026年度,公司将结合经营实际,强化内控意识,评估和完善内部控制,深化体系建设,提升管理水平,保障股东权益和公司发展。

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