ST长园2025年度审计强调事项影响消除,内控管理升级

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2026年07月21日,ST长园发布《出具2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。北京德皓国际会计师事务所审核认为,长园集团董事会编制的专项说明符合规定,2025年度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉及事项的影响已消除。

2025年审计报告强调事项包括:股东控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用资金,不过截至2025年12月31日已归还全部本金及利息;长园集团于2025年12月26日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。

2026年6月26日,公司及相关人员收到行政处罚事先告知书;7月14日收到行政处罚决定书。在调查期间,公司全力配合,积极自查,及时披露关联方非经营性资金占用事项。截至2025年9月底,已收回关联方资金占用的全部本金和利息。公司还推进内部控制体系建设,组织相关人员学习法规文件,严格履行信息披露义务。

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