芯碁微装2025年度内控有效,2026年深化体系建设防范风险

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2026年3月13日,芯碁微装发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。评价结论显示,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司母公司及下属全资子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括控制环境等要素,重点关注资金活动等领域,且无重大遗漏和法定豁免。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并分别制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司内部控制体系稳健运行,未发现重大或重要内部控制缺陷,现有内控制度体系保障了经营效率与合规性。2026年,公司将持续深化内控体系建设,强化制度执行刚性约束,完善关键业务领域的风险预警与应急响应机制,借助数字化工具提升内控管理效能,防范经营风险,为高质量发展提供制度保障。

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