2026年3月19日,昆明川金诺化工股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川金诺董事会的责任;注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,川金诺于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
川金诺2025年度财务报告内部控制有效,为企业发展筑牢根基
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